Dynasty tietopalvelu
Pohjois-Savon hyvinvointialue RSS Haku

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://pshva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30?page=rss/meetings&show=30

Aluehallitus
Pöytäkirja 30.03.2026/Pykälä 104


Kokousasian teksti

 

 

 

Sisäisen tarkastuksen vuosiraportointi 2025

 

Ahall 30.03.2026 § 104  

862/00.03.01/2025  

 

 

Valmistelija(t) Katja Yli-Monni, puh. 044 711 3202, katja.yli-monni(at)pshyvinvointialue.fi

 

Päätös 

Merkitään pöytäkirjaan, että:

- Katja Yli-Monni oli läsnä kokouksessa asian käsittelyn ajan klo 10.06 - 10.36

- Kari Janhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.15.

 Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

 

Päätösehdotus 

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen raportoinnin vuodesta 2025.

 

Ennakkovaikutusten arviointi 

 Ei ennakkovaikusten arvioinnin piirissä.

 

 

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 36, kohta 7 ja § 108

 

 

Liitteet ja oheisaineisto

 

Esityslistan oheisaineistona:

-          Sisäisen tarkastuksen vuosiraportointi (JulkiL 24 § k 15)

 

 

Valmistelu  Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa organisaatiolle ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus ottaa toiminnassaan huomioon hyvinvointialueen arvot ja organisaation tavoitteet. Sisäinen tarkastus tukee sisäistä valvontaa ja auttaa hyvinvointialueen ylintä johtoa hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin tavoitteiden saavuttamisessa.

 

 Aluehallitus hyväksyi sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman 2025 (vuosisuunnitelman) 10.2.2025 § 40. Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi tarkastuskohtaiset tulokset hyvinvointialuejohtajalle. Aluehallituksella sisäisen tarkastuksen toiminta raportoidaan vuosittain yhteenvetona.

 

 Vuosisuunnitelmassa tarkastuskohteita määritettiin kuusi, huomioiden sisäisen tarkastuksen käytettävissä olleet resurssit sekä tehtävät tarkastuslautakunnan käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelussa. Vuosisuunnitelmaa muutettiin vuoden 2025 kuluessa vastaamaan hyvinvointialueen johdon tietotarpeita.

 

Vuoden 2025 aikana sisäisessä tarkastuksessa arvioitiin

muun muassa taloutta, kotoutumiskorvausprosessia, lahjoitusvarojen käyttöprosessia, ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiprosessia sekä pelastustoimen resursointia. Sopimuksettomien hankintojen toteutumiseen liittyen toteutettiin jatkoseuranta.

 

Sisäinen tarkastus ottaa vastaan myös hyvinvointialueen sisäiseen Whistleblow-ilmoituskanavaan saapuvat ilmoitukset. Vuoden 2025 aikana ilmoituksia saapui 13, joista avattiin seitsemän tutkintaa. Osa tehdyistä tutkinnoista johti käsittelyryhmän selvitykseen

sekä toimintojen kehittämiseen.